V观财报|观典防务收问询函:披露内部控制缺陷具体影响
【V观财报|观典防务收问询函:披露内部控制缺陷具体影响】上交所30日公告,向观典防务下发问询函。内控审计报告显示,公司2023年12月31日的财务报告内部控制在资金审批、对外担保、销售循环等方面存在重大缺陷。上交所要求补充披露相关内部控制缺陷的具体影响、产生原因及责任人,说明已采取的问责措施及拟采取的整改措施;自查是否还存其他尚未披露的内控缺陷,是否涉及应披露未披露的事项,是否存在侵害上市公司利益的情形等。(中新经纬APP)
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